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                宝马游戏下载縣2016年11月份收支簡況


                來源: 發布時間:2016-12-12 20:17:25 瀏覽次數: 【字體:

                11月份財政預算收支執行情況

                 

                一、財政收支預算執行基本情況

                (一)公共財政預算收入

                11月份,全縣公共財政預算收入累計完成32521萬元,占預算的94.7%,比上年同期增收2426萬元,增長8.1%。縣級可用財力完成111241萬元(其中:專項轉移支付收入23711萬元),占預算的81.1%,比上年同期增收7232萬元,增長7%。大口徑財政收入完成62639萬元,同比增收10407萬元,增長19.9%(詳見附表一)。

                1、分結構收入情況:稅收收入完成24741萬元,占預算的102%,比上年同期增收3578萬元,增長16.9%,占全縣財政收入的76.1%。非稅收入完成7780萬元,占預算的77.1%,比上年同期減收1152萬元,下降12.9%,占全縣財政收入的23.9%。

                2、分級次收入情況:上劃中央收入完成19273萬元,比上年同期增收8132元,增長72.9%。上劃省級收入完成10845萬元,比上年同期減收151萬元,下降1.4%。縣級收入完成32521萬元,比上年同期增收2426萬元,增長8.1%。

                 3、分部門征收情況:國稅部門組織的收入完成6722萬元,占預算的322.9%,比上年同期增收5023元,增長295.6%。地稅部門組織的收入完成18912萬元,占預算的81.8%,比上年同期減收1343萬元,下降6.6%。其他部門組織的收入完成6887萬元,占預算的75.2%,比上年同期減收1254萬元,下降15.4%。

                2016年11月份財政收入主要項目構成             2016年11月份大口徑財政收入分級構成

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                (二)公共財政支出

                11月份,全縣公共財政預算支出累計完成207182萬元,同比增支13801萬元,增長7.1%。其中:縣級預算支出完成144282萬元,占預算的105.2%,同比增支29617萬元,增長26%(詳見附表二)。

                2016年11月份全縣財政支出主要科目執行情況

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                (三)政府性基金收支

                11月份,全縣政府性基金預算收入累計完成7995萬元(其中上年結余589萬元),占預算的103.6%,比上年同期增收5840萬元,增長271%。其中:國有土地使用權出讓金收入6731萬元,比上年同期增收4835萬元,增長255%;城市基礎設施配套費收入454萬元,同比增收366萬元,增長415.9%;價格調節基金收入15萬元,同比減收118萬元,下降87.3%;新型墻體專項基金收入2萬元,同比減收6萬元,下降75%;城市汙水處理費收入204萬元,比上年同期增收159萬元,增長353.3%。

                全縣政府性基金預算支出累計完成6129萬元,占預算的79.4%,比上年同期增支4039萬元,增長193.3%。其中:國有土地使用權出讓金支出5804萬元,比上年同期增支4909萬元,增長206.3%;城市基礎設施配套費支出118萬元,同比增支38萬元,增長47.5%;價格調節基金支出8萬元,同比減支80萬元,下降90.9%,城市汙水處理費支出199萬元,比上年同期增支172萬元,增長673%(詳見附表三)。

                二、全縣財政預算執行情況分析

                (一) 財政收入增勢平穩,收入進度適度超前。1-11月,全縣公共財政預算收入累計完成32521萬元,占預算的94.7%,高於平均進度3個百分點,比上年增長8.1%。從收入月均進度看, 7-11月全縣共收入11852萬元,月均收入2370萬元,低於月平均數492萬元。但11月當月收入完成3981萬元,超月平均數1119萬元。7-10月,稅收收入增幅逐月下降,但11月有所回升,較10月增長3個百分點。從1-11月收入走勢看,增值稅分享比例調整產生的地方稅收增長仍然無法彌補營業稅減收造成的缺口。

                (二)財政支出增幅提升,同比往年明顯加快。財政部門繼續把保障和改善民生擺在突出位置,不斷優化財政支出結構,進一步加大民生投入,努力在改善民生上取得新成效。1-11月,公共財政預算支出累計完成207182萬元。其中:縣級預算支出完成144282萬元,占預算的105.2%,高於平均進度13.5個百分點,同比增支29617萬元,增長26%,為近5年同期最好水平。從增幅看:交通運輸和商業服務業等事務支出增長較快,增幅分別為194%和265%。各項民生和重點事業支出完成167201萬元,同比增支8247萬元,增長5.2%,占財政支出比重達到80.7%,規模進一步提升。其中:教育增長44.7%、文化體育與傳媒增長5.28%,社會保障與就業增長12.6%、醫療衛生增長22.7%、節能環保增長55.4%,城鄉社區事務增長6.9%、農林水事務增長11.7%。

                三、措施建議

                時近年底,財政收支預算執行進入最後沖刺階段,也是做好全年財政工作的攻堅期,全縣財稅部門要堅定信心、迎難而上,采取切實有效措施做好各項財政工作。一是攻堅克難,全力以赴組織財政收入。對照計劃任務,突出重點,逐項落實,密切銜接國、地稅,加大稅收稽查力度。同時,繼續加大非稅收入普查清繳力度,全力以赴完成收入任務。二是統籌謀劃,確保完成支出目標任務。各有關部門要加快項目落地實施,切實規範預算執行管理,避免“突擊花錢”等違規問題。根據項目支出預算時限要求,對當年上級下達的專項,全部實現當年實際支出。